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大理市人民检察院2025年预算公开
时间:2025-02-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |

附件1

大理市人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 大理市人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表








附件2

大理市人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大理市人民检察院是国家的法律监督机关,在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下,执行上级人民检察院的检察工作方针,依法履行法律监督职责,保证国家法律的正确统一实施。主要职责是:对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受大理市人民代表大会及其常委会的监督,自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督;对法律规定管辖的刑事案件进行审查,依法批准或决定是否逮捕、起诉;依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督;依法对人民法院的审判活动是否合法,刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚定不移服务保障经济社会高质量发展。全面准确贯彻宽严相济刑事政策,依法从严从重从快惩治重大恶性犯罪、极端犯罪、危害公共安全犯罪,常态化推动扫黑除恶,有力震慑犯罪、安定人心、维护稳定。加强苍山洱海生态环境和文物文化遗产、古城古镇古村落检察司法保护,助力提升“在大理爱上生活”文旅品牌知名度和吸引力。着力维护社会主义市场经济秩序,依法惩治危害税收征管、非法金融活动、不正当竞争、侵犯知识产权等犯罪。强化监检衔接配合,依法全面正确履行惩治腐败犯罪检察职能,为坚决打赢反腐败斗争贡献检察力量。

2.坚定不移加强民生司法保障力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化“两进三下”工作机制促进社会治安综合治理,做好普法强基补短板专项行动及“八五”普法工作,深入推动检察信访法治化,把释法说理贯穿司法办案始终,实质性化解涉检矛盾纠纷。强化未成年人犯罪预防和治理,协同相关部门排查防控校园周边安全风险隐患,全力维护校园及学生安全。持续加大民生领域犯罪打击力度,协同整治殡葬领域腐败乱象,加强特定群体、新就业群体劳动者合法权益保障,做好司法救助、支持起诉等检察为民实事,服务保障人民群众高品质生活。

3.坚定不移做实高质效办好每一个案件。做优做强刑事检察,全面提升审查逮捕、审查起诉、出庭公诉、刑事诉讼监督能力,不断完善刑罚执行和监管活动监督机制。精准开展民事诉讼监督,加强民事生效裁判、民事审判活动违法行为、民事执行的监督。依法加强对行政诉讼的监督,有序开展行政违法监督,规范推动行刑反向衔接,实质性化解涉检行政争议。聚焦“公益保护”,准确把握“可诉性”基本要素,充分发挥各项公益诉讼机制作用,依法规范办理公益诉讼案件。深入实施数字检察战略,加大大数据监督模型运用力度,以科技赋能提升法律监督质效。

4.坚定不移锻造高素质专业化检察铁军。压紧压实全面从严管党治检主体责任,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,推动党纪学习教育常态化长效化,准确执行和防止干预司法“三个规定”,全面准确落实司法责任制,一体抓实业务管理、案件管理、质量管理。强化政治与业务融合培训,扎实开展岗位练兵、业务竞赛等专业训练和实践锻炼,推动检察工作创先争优。落实落细党建工作责任制,抓紧抓实机关党建和业务深度融合,打造更多彰显检察特色的品牌亮点,以高质量党建推进检察工作现代化。加强新时代检察文化建设,培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神。

二、预算单位基本情况

单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制63,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025单位财务总收入16,952,176.77元,其中:一般公共预算15,177,176.77元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,775,000.00元。

与上年对比减少1,110,297.58元,降幅6.15%,主要原因分析:一是本年实有人数较上年减少1人,工资福利支出相应减少;二是2025年起由地方财政保障的退休人员统筹外退休金不再编制预算,其他收入相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入15,177,176.77元,其中:本年收入15,177,176.77元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,177,176.77元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少45,297.58元,降幅0.30%,主要原因分析:本年实有人数较上年减少1人,工资福利支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出16,952,176.77元。财政拨款安排支出15,177,176.77元,其中:基本支出14,627,176.77元,与上年对比减少45,297.58元,降幅0.31%,主要原因分析:本年实有人数较上年减少1人,工资福利支出相应减少;项目支出550,000.00元,与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行11,630,996.01元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督550,000.00元,主要用于检察业务工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,090,049.44元,主要用于单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,054.50元,主要用于单位工伤保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗585,901.57元,主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助385,656.52元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,800.00元,主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900,718.73元,主要用于住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计449,000.00元,较上年增加173000.00元,增长62.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大理市人民检察院2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

大理市人民检察院2025年公务接待费预算为35,000.00元,较上年减少1000.00元,下降2.78%,国内公务接待批次为50次,共计接待400人次。

增减变化原因:严格按照中央八项规定及“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用,严格控制接待人数及规模,故公务接待费较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

大理市人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为414,000.00元,较上年增加174,000.00元,增长72.5%。其中:公务用车购置费184,000.00元,较上年增加184,000.00元,增长100%;公务用车运行维护费230,000.00元,较上年减少10,000.00元,下降4.17%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因:一是部分公务用车使用时间长、磨损老化严重,难以满足外出办理案件及综合性事务的需求,我单位2025年度预计更新购置1辆执法执勤用车,故公务用车购置费较上年增加184,000.00元;二是按照“过紧日子”相关要求,认真贯彻落实中央八项规定精神,严格压减“三公”经费,故公务用车运行维护费较上年减少10,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位在预算绩效管理工作中,严格按照云南省财政厅和云南省人民检察院的相关规范要求开展,充分结合大理市人民检察院工作重点和工作实际设置整体支出绩效目标,建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅,第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系,定期做好整体支出绩效财务分析,注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一,努力发挥资金使用效益最大化,提高财务核算精细化、科学化管理水平,产出良好的社会经济效果。预算项目绩效目标具体情况如下:

检察业务综合保障经费:本项目紧紧围绕检察业务工作重点,为检察业务提供综合保障,具体目标为:1.牢牢把握全面从严治党这一政治责任,着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。2.牢牢把握改革创新这一强大动力,坚定不移推动检察工作向更高水平发展。3.建成一支高效的后勤服务队伍,提高服务的精细化水平,提高服务的质量和效益;强化向社会购买服务,高效高质保障检察事业,增加社会就业机会。4.强化自身内部监督,主动接受人大监督、政协民主监督,认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市人民检察院2025年机关运行经费安排1,939,822.56元,与上年对比增加7,658.81元,增幅0.40%,主要原因分析:物业管理费较上年增加。

机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,大理市人民检察院资产总额6,931,220.04元,其中,流动资产644,917.54元,固定资产4,902,721.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,312,725.62元,其他资产70,855.15元。与上年相比,本年资产总额减少1,479,062.77元,其中固定资产减少702,883.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产292项,账面原值1,428,227.05元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。


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