宾川县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宾川县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责:
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
4、依照法律规定提起公益诉讼;
5、对诉讼活动实行法律监督;
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
7、对看守所的执法活动实行法律监督;
8、法律规定的其他职权。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
宾川县人民检察院共设置5个内设机构,包括:检察一部、检察二部、检察三部、政治处、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
宾川县人民检察院作为二级预算单位纳入大理州人民检察院2024年度部门决算编报范围。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是宾川县人民检察院。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员34人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
1、发展与安全并存,维护社会大局稳定更有效。把维护国家政治安全摆在更加突出的位置,依法打击危害国家安全犯罪。持续开展扫黑除恶斗争和跨境违法犯罪整治,审查起诉妨害国(边)境管理犯罪10件35人。全力投入打击缅北电信诈骗专项行动,审查起诉“7.17”专案15件32人。依法打击电信网络诈骗犯罪,审查起诉帮信罪9件25人,起诉7件15人;审查起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪28件53人,起诉16件55人。结合司法办案,积极开展防范电信网络犯罪法治宣传,构筑全民反诈防线,开展命案防控、危险爆炸物品等专项整治,切实维护人民群众财产安全和社会大局稳定。
2、治罪与治理并重,保障平安建设更有力。充分发挥批捕、起诉职能作用,共受理审查逮捕案件113件166人,批捕91件129人;受理审查起诉案件452件662人,起诉339件539人。对情节轻微无逮捕、起诉必要的依法从宽处理,不批捕32人,不起诉125人,诉前羁押率为29.11%。落实认罪认罚从宽制度,共计适用 552人,适用率达88.89%。扎实推进“轻重分离、繁简分流、延伸治理”的轻罪治理格局,快速办理醉酒驾驶机动车刑事案件156件159人,不起诉22件23人,呈现“当轻则轻,当重则重”态势,有效增进社会和谐。
3、打击与服务并行,保障和服务营造一流营商环境更有为。部署开展“检察护企”专项行动,围绕严厉打击犯罪、强化法律监督、着眼良法善治三方面要求认真落实15项措施。审查起诉非法集资、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件21件27人。审查起诉涉企案件11件11人,开通涉企案件“绿色通道”“绿色服务窗口”,在“12309”检察服务中心设置“检察护企”接待室,案件办理中注重化解矛盾、维护权益、追赃挽损、防范治理等延伸工作。例如,办理润民灌溉农民专业合作社被盗窃一案中,第一时间追赃挽损、第一时间听取企业意见,企业的合法权益得到及时维护。加强与工商联沟通协作,提升“检察官访企”质效,“一对一”调研走访15家重点民营企业,收集企业意见诉求20条,有序推动释法说理、纠纷调处工作。开展送法进企业宣传走访13次,增强了企业风险意识。
4、践行初心使命,深化“检护民生”办实事更有情。一是全方位呵护未成年人成长。办理“四大检察”未成年人检察案件34件,强化未成年人保护和犯罪预防,对强制报告制度落实不到位、场所违规接待未成年人等问题,发出行政公益诉讼诉前检察建议16份,民事支持起诉6件。部署开展“利剑护蕾”专项行动,发出《任务交办单》1份、《工作提示函》1份、《案件专报》1份,向乡镇通报涉未信息44次349人,督促建立“一人一档”台账落实包保服务。与县妇联、团县委联合开展检察开放日、“利剑护蕾 青春向阳”法治教育以及模拟法庭进校园等活动,推动未成年人权利“六大保护”落地落实。二是多维度守护群众美好生活。聚焦服务三农,通过办理公益诉讼案件,不断规范农资市场秩序,对农资店经营过期农药、销售未备案种子等问题,督促相关部门积极履职,立案查处违法销售农资案件31件,收缴罚没款10万元。积极办理涉及公共安全领域公益诉讼案件,针对大永高速观音箐段高架桥无桥面集中排水设施,向交通行政主管部门发出检察建议,大永高速公路公司投入37万元安装集中排水设施,及时解决交通安全隐患。针对桑园河河道堆放大量垃圾,督促水务、住建部门履职,投入38540元对排污管道进行改造,清除生活垃圾,服务绿美宾川建设。依法从严打击生产、销售伪劣商品犯罪,受理审查生产、销售伪劣产品罪案件17件22人,深挖原料源头和销售链条,服务质量宾川建设。三是深层次解决群众急难愁盼。以优质高效的群众接访工作持续深化“检护民生”,接待来访群众25人次,办理群众信访案件38件,综合运用领导包案、司法救助、心理咨询等方式,做到7日内程序回复、3个月办理过程或结果答复。受理首次控告申诉案件4件,院领导包案化解4件。办理司法救助案件11件,发放救助金5.8万元。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
宾川县人民检察院2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
宾川县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政的支出,故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宾川县人民检察院2024年度收入合计11779531.12元。其中:财政拨款收入11649531.12元,占总收入的98.90%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入130000.00元,占总收入的1.10%。
与上年相比,收入合计减少740062.84元,下降5.91%。其中:财政拨款收入增加58564.28元,增长0.51%;主要原因是五险增加导致支出增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少798627.12元,下降86.00%。主要原因是其他收入中上年度有三名干警的丧葬费691400.00元,今年无此项收入,且应该由县级保障的辅警工资,因县级财政困难,有100000.00元未拨入。
二、支出决算情况说明
宾川县人民检察院2024年度支出合计12349228.73元。其中:基本支出10661479.51元,占总支出的86.33%;项目支出1687749.22元,占总支出的13.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加351617.74元,增长2.93%。其中:基本支出增加608330.81元,增长6.05%;主要原因是基本支出中上年度拨入的干警丧葬费475434.68元今年才发放,县级拨入的司法救助金50000.00元因年底才拨入导致今年才支出;项目支出减少256713.07元,下降13.20%;主要原因是今年较上年涉烟工作经费减少29000.00元,中央转移支付资金减少。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障宾川县人民检察院机构正常运转的日常支出10661479.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9506847.58元,占基本支出的89.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1154631.93元,占基本支出的10.83%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障宾川县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1687749.22元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
办案业务及业务装备经费1437047.04元,主要用于办案业务日常支出及购买办公设备471030.00元。
检察业务综合保障经费143439.25元,主要用于车辆运行维护费及支付部分劳务费及物业管理费。
非同级财政保障(特定目标类)经费94262.93元,主要用于支付辅警工资。
国家司法救助支出经费13000.00元,主要用于司法救助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宾川县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出11649531.12元,占本年支出合计的94.33%。与上年相比增加58564.28元,增长0.51%,完成年初预算的127.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务(类)支出,年初无此项预算。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出9747680.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%,完成年初预算的134.75%。主要用于行政运行、公诉和审批监督、公益诉讼案件办理及其他检察业务支出;造成预决算差异的主要原因是第二批中央转移支付资金及三类人员522绩效均在执行年度中追加,未在年初预算中反映。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出706042.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工养老保险;造成预决算差异的主要原因是调标差额未在预算范畴。
9.卫生健康(类)支出608508.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的99.98%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是调标差额未在预算范畴。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出587299.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的103.16%。主要用于缴纳单位职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是调标差额未在预算范畴。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为166000.00元,决算为77870.41元,完成年初预算的46.91%;支出决算较上年减少70052.67元,下降47.36%,下降的主要原因是按照过“紧日子”相关要求,公务接待减少,公务出差派车统筹出行,导致公务接待费及公车运行维护费支出减少,进而导致“三公”经费支出减少。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为139000.00元,决算为70398.41元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.40%,完成年初预算的50.65%;公务接待费支出年初预算为27000.00元,决算为7472.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.60%,完成年初预算的27.67%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少69062.67元,下降49.52%;公务接待费支出决算较上年减少990.00元,下降11.70%;具体是国内接待费支出决算7472.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少990.00元,下降11.70%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166000.00元,支出决算为77870.41元,完成年初预算的46.91%支出决算较上年减少70052.67元,下降47.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为139000.00元,决算为70398.41元,完成年初预算的50.65%;公务接待费支出年初预算为27000.00元,决算为7472.00元,完成年初预算的27.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是本年度无车辆购置支出,二是我院一如既往严格按照厉行节约的相关要求,严控“三公”经费支出,坚决执行无预算不支出原则,严格管理车辆、严格控制公务接待规模和人数,努力让“三公”经费小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少69062.67元,下降49.52%;公务接待费支出决算减少990.00元,下降11.70%,具体是国内接待费支出决算7472.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少990.00元,下降11.70%上;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是本年度无车辆购置支出,二是我院一如既往严格按照厉行节约的相关要求,严控“三公”经费支出,坚决执行无预算不支出原则,严格管理车辆、严格控制公务接待规模和人数,努力让“三公”经费小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于1辆机要通信用车及3辆执法执勤用车保障检察业务工作,如出庭、提审等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次162.0人(其中:外事接待人次0.0人),主要用于检察机关调研工作、汇报案件等相关工作,产生的37接待批次及162人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宾川县人民检察院2024年机关运行经费支出1024631.93元,比上年减少36544.02元,下降3.44%,主要原因是办公费、差旅费相应减少。单位机关运行经费主要用于我单位维护日常办公办案运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、差旅费、委托业务费、维修(护)费及其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,宾川县人民检察院资产总额17506784.16元,其中,流动资产193163.58元,固定资产17313620.58元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1280956.41元,其中固定资产增加471030.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额471030.00元,其中:政府采购货物支出471030.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额471030.00元,其中:授予小微企业合同金额471030.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨款的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。