南涧彝族自治县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督以及法律规定的其他职权。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置五个内设机构,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部及第三检察部,所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
南涧彝族自治县人民检察院作为二级预算单位纳入大理州人民检察院2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末遗属1人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,南涧县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,持续深化习近平法治思想的检察实践,在县委和州人民检察院的正确领导,县人大及其常委会的有力监督,县人民政府、县政协和社会各界的关心支持下,忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责,主动担当作为,高质效办好每一个案件,各项工作持续向好。全年共办理各类案件547件,1件案件获评最高人民检察院典型案例,2件案件获评云南省检察机关典型案例,1件案件获评云南省检察机关有代表性高质效案例。3项工作经验被《检察日报》等国家级、省级媒体宣传报道。5名干警荣获县级以上表彰。
依法履行批准逮捕、审查起诉职能,贯彻总体国家安全观,深入推进“平安南涧”建设,全年共受理审查逮捕案件73件105人,批准逮捕81人;受理审查起诉案件172件267人,提起公诉231人。起诉故意伤害、故意杀人、强奸、拐卖妇女儿童等侵犯公民人身权利犯罪14人;起诉黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗等群众反映强烈的犯罪55人;起诉涉枪涉爆等严重危害公共安全犯罪6人。常态化推进扫黑除恶斗争,保持对涉黑涉恶犯罪高压态势,常态化开展《反有组织犯罪法》宣传,确保社会治安持续向好。全面准确落实宽严相济刑事政策,当宽则宽,最大限度减少社会对抗、促进社会和谐,无社会危害性不批捕9人,情节轻微依法不起诉24人。依法规范适用认罪认罚从宽制度,适用认罪认罚223人,适用率86.77%。营造规范有序的市场环境,起诉合同诈骗、非法经营等扰乱市场秩序犯罪案件6件9人,切实维护企业合法权益。持续擦亮“检企同行,护航彝乡茶企高质量发展”检察品牌,构建“亲清”检企关系。坚持“党建+业务”融合,建立“党组统筹+支部承包+党员结对”三级服务体系,党员“1对1”结对挂钩茶企,为企业提供法律服务。依法打击破坏环境资源犯罪,起诉危害珍贵、濒危野生动植物、非法占用农用地等违法犯罪6件14人。着力保护生物多样性,持续打造“无量山生物多样性保护”公益诉讼检察品牌。
在办案中践行生态修复理念,一体推进“惩戒+保护+修复+警示教育”贯通履职,根本破解执法机关收缴的涉案珍稀植物复植后无人管护甚至被二次盗采的难题,协同无量山国家级自然保护区南涧管护局设立无量山珍稀植物复植补种示范园,让涉案珍稀植物安全、有效回归大自然,并通过成果展示,扩大案件的警示教育、法治宣传作用,示范园现已复植补种涉案珍稀植物2000余株。协同推进反腐败斗争。主动融入反腐败工作大局,持续深化监检衔接,充分履行职务犯罪检察职能,提前介入案件8件,受理审查起诉8件8人。坚决惩治群众身边的腐败,释放“伸手必被抓”的强力震慑。落实食药安全“四个最严”要求,紧盯舌尖上的安全,严厉打击食品药品安全犯罪。起诉生产、销售假药罪、生产、销售不符合安全标准的食品罪等犯罪7件28人。有效防范化解矛盾风险。信访诉求不搁置,落实群众信访件件有回复,对10件群众信访件做到7日内程序性回复、3个月内办理进展或结果答复。基层治理不缺位,持续开展“普法强基补短板”专项活动,深化“两进三下”工作,主动延伸监督触角,深入村社108人次,在田间地头当好检察联络员、矛盾化解员、普法宣传员,为群众提供家门口的法律服务。做好检察环节治理欠薪工作,履行支持起诉职能,促成27名农民工与用人单位达成支付劳动报酬和解,帮助追索劳动报酬60余万元。办理公益诉讼检察案件32件。加强国有财产守护力度,认真开展涉成品油、闲置校舍等公益诉讼专项活动,办理行政公益诉讼案件3件,通过发出检察建议和磋商,相关企业补缴税款116万余元。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
南涧彝族自治县人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
南涧彝族自治县人民检察院2025年度没有政府性基金收入,故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县人民检察院2025年度收入合计9487555.20元。其中:财政拨款收入9473855.20元,占总收入的99.86%;其他收入13700.00元,占总收入的0.14%。
与上年相比,收入合计减少195502.93元,下降2.02%。其中:财政拨款收入减少86517.53元,下降0.90%;其他收入减少108985.40元,下降88.83%。财政拨款收入减少主要原因是年度重点工作任务变化,专项补助和办案业务及业务装备经费安排较上年有所调整,导致本年财政拨款收入较上年有所减少;其他收入减少主要原因是2025年非同级财政拨款仅收到国家司法救助资金10000.00元、党建经费2500.00元、退休人员安家补助费1200.00元,较2024年收入款项资金及种类减少,导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县人民检察院2025年度支出合计9489409.20元。其中:基本支出8154773.60元,占总支出的85.94%;项目支出1334635.60元,占总支出的14.06%。
与上年相比,支出合计减少253612.48元,下降2.60%。其中:基本支出增加182587.23元,增长2.29%;项目支出减少436199.71元,下降24.63%。基本支出增加主要原因是人员工资调整及社保基数上调导致基本支出较上年增加;项目支出减少主要原因是年度重点工作任务变化,专项补助和办案业务及业务装备经费安排较上年有所调整,导致本年项目支出较上年有所减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障南涧彝族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出8154773.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7349535.52元,占基本支出的90.13%;办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费805238.08元,占基本支出的9.87%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障南涧彝族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1334635.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年第一批办案业务及业务装备经费支出695241.60元,主要用于保障南涧彝族自治县人民检察院正常开展的法律监督工作,办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督刑事执行监督及民事、行政、公益诉讼检察等工作以及所需要的业务装备配备、提升和信息化建设;检察业务综合保障经费支出226000.00元,主要用于我单位的实际情况做好我单位的秩序维护服务、卫生保洁服务、绿化养护服务等,确保提供优质、高效的服务,进一步完善机关安全保卫人防、物防、技防措施,及时消除安全隐患。以上项目开支过程中本着勤俭办事、专款专用的原则有效服务于司法办案,树立检察机关的良好形象;其他人员支出经费支出24000.00元,主要用于临聘人员经费保障,提高聘用制人员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制人员队伍。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出9473855.20元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少86517.53元,下降0.90%,完成年初预算的126.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出7915249.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%,完成年初预算的131.84%。主要用于在职人员工资福利支出及保障单位的正常运转的基本支出、办案业务经费和业务装备经费等特定支出、聘用制书记员补助经费等特定事业支出以及执法办案补助经费支出;造成预决算差异的主要原因是办案业务及业务装备经费共计1070281.60元,不在年初预算中,因此造成预决算差异。
5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出573373.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出491248.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病保险等其他行政事业单位医疗方面单位缴纳的部分支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算
19.住房保障(类)支出493983.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的110.52%。主要用于缴纳在职人员按规定比例计算的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是单位缴费基数申报调整,导致与预算测算金额有所差异,因此造成预决算差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。
四、算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为96024.72元,决算为78880.42元,完成年初预算的82.15%;支出决算较上年减少4850.43元,下降5.79%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为86024.72元,决算为78880.42元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的91.70%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费支出决算较上年增加653.57元,增长0.84%;公务接待费支出决算较上年减少5504.00元,下降100.00%;
公务用车运行维护费支出决算较上年增加653.57元,增长0.84%,与上年基本持平;公务接待费支出决算较上年减少5504.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5504.00元,下降100.00%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约相关要求,严格执行公务接待管理办法,厉行节约反对浪费,规范接待范围和规模,严控公务接待批次,故公务接待费支出较上年下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96024.72元,支出决算为78880.42元,完成年初预算的82.15%,支出决算较上年减少4850.43元,下降5.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:公务用车运行维护费支出年初预算为86024.72元,决算为78880.42元,完成年初预算的91.70%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行车辆运行管理办法,规范车辆的申请、使用及归还制度,但由于推进检察工作需要,但因高速过路费增加和车辆老化修理费增加等因素导致公务用车运行维护费支出比上年略有增加,但未超公务用车运行维护费支出年初预算数;二是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约相关要求,严格执行公务接待管理办法,厉行节约反对浪费,规范接待范围和规模,严控公务接待批次,故公务接待费支出较上年下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:公务用车运行维护费支出决算增加653.57元,增长0.84%;公务接待费支出决算减少5504.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5504.00元,下降100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约相关要求,严格执行公务接待管理办法,厉行节约反对浪费,规范接待范围和规模,严控公务接待批次,故公务接待费支出决算数较上年下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出805238.08元,比上年减少41482.74元,下降4.90%,主要原因是落实“过紧日子”的政策要求,主动压减“三公”经费等非刚性支出,同时通过节能降耗等精细化管理降低日常运行成本。单位机关运行经费主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、印刷费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,南涧彝族自治县人民检察院资产总额7410811.66元,其中,流动资产144206.17元,固定资产6655694.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产610910.89元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1020493.13元,其中固定资产减少842042.83元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋58.87平方米,账面原值445300.00元,实现资产使用收入42487.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额369461.15元,其中:政府采购货物支出49089.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出320371.55元。授予中小企业合同金额369461.15元,其中:授予小微企业合同金额369461.15元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。
2025年南涧彝族自治县人民检察院决算公开附表.pdf
2025年南涧彝族自治县人民检察院决算绩效自评报告.pdf
2025年南涧彝族自治县人民检察院国有资产使用情况表.pdf